Торговые организации: актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учета в 2024 году. Особенности торговли на маркетплейсах

Торговые организации: актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учета в 2024 году. Особенности торговли на маркетплейсах

Учет в сфере торговли имеет свою специфику и особенности. На курсе слушатели рассмотрят сложные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения в торговле с учётом изменений в законодательстве в 2024 году, а также нюансы при торговле на маркетплейсах.

Дата проведения: Открытая дата

Вид обучения: Курс повышения квалификации

Формат обучения: Дневной

Срок обучения: 2 дня

Продолжительность обучения: 16 часов

Место проведения: г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.

Для участников предусмотрено: Методический материал, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения: По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 часов (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы).

Для кого предназначен

Главных бухгалтеров, бухгалтеров, сотрудников финансово-экономических служб, специалистов по налогообложению, аудиторов.

Цель обучения

Рассмотреть основные изменения и практические аспекты ведения бухгалтерского и налогового учета в 2024 году, разобрать сложные вопросы работы на маркетплейсах.
Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).





Программа обучения

День 1.

Новое в аудите и бухгалтерском учете. Изменения законодательства и нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет в торговле.

Договор купли-продажи и поставки: предмет и цена договора, условия поставки, переход рисков. Договор комиссии на продажу и покупку товаров.

Учет товаров в оптовой торговле: особенности бухучета.

Учет товаров в розничной торговле: специфика бухгалтерского учета.

Как выбрать систему налогообложения для розничного магазина. Виды налоговых режимов для розничной торговли. ОСН — общая система налогообложения. УСН — упрощенная система налогообложения. АУСН — автоматизированная упрощенная система налогообложения. ПСН — патентная система налогообложения. НПД — налог на профессиональный доход. Как рассчитать общую налоговую нагрузку.

НДС и налог на прибыль: сложные вопросы. Особенности учета и налогообложения по договору купли-продажи в оптовой и розничной торговле. Ошибка при расчете НДС в составе торговой наценки. Подтверждение нулевой ставки по экспортному НДС: что изменилось с 2024 года.

День 2.

Особенности учёта специфических операций в торговле. Возврат товара (несоответствующего по качеству, ассортименту и пр.) в оптовой и розничной торговле. Поставка товара с расхождениями по количеству. Когда можно и когда нельзя использовать УКД. Переоценка. Учет тары и упаковки. Товары-образцы, передача торгового оборудования. Новые ФСБУ.

Расходы на рекламу: рекламные ролики, сувениры, презентации, приоритетная выкладка и др. Нерекламные расходы по продвижению: предоставление скидок, в т.ч. «сетевых».

Расходы по доставке и транспортировке товара. Новый порядок заполнения путевых листов: собственный транспорт, путевые листы, ГСМ, возмещение транспортных расходов покупателем, оформление транспортных накладных в свете новых требований законодательства и пр.

Налоги и учёт при работе на маркетплейсах.

Учет у маркетплейсов. Бухучет сайта с учетом нового требования ФСБУ 14/2022. Плюсы и минусы работы с маркетплейсом.

Выбираем систему налогообложения работы через маркетплейсы. Последние изменения в НК РФ, их влияние на налогообложение продаж на маркетплейсах.

Документооборот при работе с маркетплейсами: договора, чеки, первичка.

Бухучет расчетов по агентскому договору.

Налогообложение при ОСНО и УСН при работе с маркетплейсами.



Преподаватели

АНТОНОВА Мария Борисовна

Практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутренних контролей, аудита. Преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.


Сфера профессиональных интересов:

Налоговый риск-менеджмент компаний, налоговое право, построение систем внутренних контролей.

Образование:

Окончила Финансовую академию при Правительстве РФ, аттестованный аудитор, имеет сертификат об успешном прохождении экзамена для работников бухгалтерии, занимающих руководящие должности организаций ГК «Росатом».

Опыт работы:

Практический опыт работы более 20 лет в консалтинге и различных отраслях промышленности: осуществление проверок в крупнейших российских консалтинговых и аудиторских компаниях по налоговому консалтингу, внедрение системы налогового планирования и бюджетирования (в том числе для ОАО «РЖД»), проведение комплексного обследования предприятия (Due Diligence), участие в судебных налоговых спорах (НК «Роснефть», ООО «Сургут-Газпром»); осуществление внутренних аудиторских проверок и построение системы внутреннего контроля (ФГУП «Росспиртпром»), руководство отдела контроля учетных процессов (внутренний аудит, налоговое планирование) в компании машиностроительного дивизиона ГК «Росатом».

Публикации:

Автор более 40 публикаций в ведущих экономических изданиях «Практическое налоговое планирование», «Учет.Налоги.Право», «ЭЖ. Юрист», «Новая бухгалтерия», автор комментария к Федеральному закону «Об аудиторской деятельности».