Top.Mail.Ru
  • Семинар
Формат обучения:   
Открытая дата

На семинаре даются разъяснения, как оценивать риски, доказывать деловую цель, правильно внедрять способы планирования, чтобы избежать штрафов. Все вопросы рассматриваются на конкретных примерах, с разбором рекомендаций ФНС и арбитражной практики.

1 день
8 академических часов
Сертификат

Есть вопросы? Свяжитесь с нами или позвоните по телефону (495) 698-63-64

Программа обучения

Обзор важных изменений в законодательстве о налогах и сборах на 2021 год, повлиявших на налоговое планирование.

Способы управления налоговой нагрузкой по налогу на прибыль (доходы) и НДС.
«Схемотехника». Отличие «просто схемы» от «налоговой схемы».

  • Центры производства материальных благ и центры образования экономических выгод. Когда несовпадение создает риски.
  • Признаки общего экономического интереса у нескольких субъектов. Взаимозависимые и «подконтрольные» лица. Формальная и фактическая взаимозависимость. При каких условиях взаимозависимость создает риски.
  • Реальные и фиктивные элементы взаимоотношений. Фиктивные («номинальные») участники взаимоотношений, признаки «однодневок», «номинальных руководителей» и пр. Фиктивные и притворные сделки (гражданско-правовая квалификация и налоговые последствия). Примеры.
  • Когда возникает «налоговая схема» (экономические признаки и критерии).
  • Доктрина необоснованной налоговой выгоды (ННВ) как основной инструмент государства в борьбе с налоговыми схемами.
  • Налоговая реконструкция по ст. 54.1 НК: ВС РФ и ФНС России о необоснованной налоговой выгоде. Анализ судебных решений.
  • Доктрина ННВ на примерах так называемых «схем дробления бизнеса». Когда использование льготного режима рассматривается налоговым органом как злоупотребление правом.
  • Концепция «фактического получателя дохода» (ФПД). Перспективы международного налогового планирования с позиций концепции ФПД.

Использование возможностей договорной работы. Корректировка и выбор хозяйственных договоров.

  • Как подобрать соответствующий договор для решения той или иной экономической задачи. Нерациональный выбор.
  • Как условия договора могут повлиять на налогообложение. Переход рисков и переход права собственности в договорах о передаче имущества. Моменты реализации в договорах об оказании услуг и договорах подряда.
  • «Отгрузка» и «момент оплаты» для целей НДС — некоторые замечания.
  • «Оплата» в налоговых режимах с кассовым методом. Использование векселей.
  • Соответствие договора фактическому (истинному) экономическому смыслу правоотношений.
  • Риски договоров со смешанным предметом.
  • Риски договоров с «экзотическим» предметом.
  • Риски договоров, заключенных с нарушение установленных законодательством запретов.
  • Риски договоров с неоднозначной интерпретацией предмета договора.
  • Когда договоры превращаются в «налоговую схему».

Использование возможностей учетной политики, налоговых льгот и льготных налоговых режимов.

  • Некоторые налоговые льготы и освобождения по НП и НДС, на применении которых может быть основана оптимизация налогообложения. Частные примеры и комментарии для операций с капиталом и реорганизационных процедур.
  • Возможности учетной политики для налога на прибыль (состав расходов текущего периода, целевое финансирование и раздельный учет затрат, распределение затрат на создание результатов интеллектуальной деятельности и др.).
  • Возможности учетной политики для НДС (распределение «входного» налога между вычетами и стоимостью).

Налоговое планирование «зарплатных» начислений.

  • «Схемотехнические» решения (самозанятые, ИП, участие в капиталах, займы, компенсации и пр.). Область возможного применения, риски.
  • «Договорные» решения (смешанные договоры, фактическое пользование имуществом, выплаты по ученическим договорам; перераспределение ФОТ и др.). Выбор между различными вариантами юридического оформления одних и тех же отношений с работником. Область возможного применения, риски.

Дата и время

Открытая дата

Курс доступен в формате "Корпоративное обучение"

Корпоративное обучение

Корпоративное обучение подойдёт компаниям для повышения квалификации сотрудников конкретного отдела или всего коллектива. Может проводиться как в очной форме, так и онлайн. Включает специализированные курсы, семинары и тренинги, заточенные под текущие задачи компании.


Подать заявку

Преимущества:

  • адаптация учебных программ под конкретные нужды и текущие задачи компании;
  • рост производительности за счёт повышения квалификации сотрудников;
  • укрепление командного духа и улучшение взаимодействия внутри коллектива;
  • на 100% эффективные программы обучения для команд, разработанные с учётом требований клиента.

Вам может быть интересно

Налоговый контроль 2026: новые правила проверок, цифровой профиль бизнеса и защита прав налогоплательщика

В программе важные изменения и тенденции в налоговом контроле 2026 года, исключительно практические аспекты защиты прав налогоплательщика и работающие легальные модели снижения налоговой нагрузки, не имеющие ограничений по оборотам и сферам деятельности, а потому являющиеся универсальными. На обучении слушатели узнают о новом формате налогового контроля, об актуальной судебной практике, получат практические рекомендации по вопросам защиты своих прав при осуществлении налоговым органом мероприятий налогового контроля, оценки источников налоговых рисков, приводящих к инициированию контрольных мероприятий, а также рассмотрят законные механизмы блокирования практически любого мероприятия налогового контроля и работающие методы самостоятельного формирования доказательственной базы.

4 - 5 июня 2026

Москва

Курс повышения квалификации

43 900 ₽

Оптимизация налогообложения и налоговые риски с учетом изменений в законодательстве с 2026 года

На курсе участники узнают, какие налоговые изменения ждет бизнес в 2026 году, и как оптимизировать налоги не допустив ошибок.

18 - 19 июня 2026

Москва

Курс повышения квалификации

43 900 ₽

Трансфертное ценообразование, контролируемые сделки и взаимозависимые лица: как избежать налоговые риски. Судебная практика и новое в законодательстве

По итогам курса слушатели смогут самостоятельно выбирать методы обоснования цен в сделках, производить поиск сопоставимых компаний (бенчмарки), познакомятся с подходами по подготовке защитной документации, трендами и планами по налоговой политике в области ТЦО, а также узнают способы снижения налоговых потерь и рассмотрят свежую судебную практику по сделкам между взаимозависимыми лицами.

16 - 17 июля 2026

Москва

Курс повышения квалификации

43 900 ₽

Новое в бухгалтерском и налоговом учете 2026. Налоговая реформа с 2026 года

На семинаре рассматриваются ключевые изменения в Налоговом кодексе и бухгалтерском учете 2026 г.: новые правила по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам и УСН, новые правила работы с ФСБУ и сложные вопросы применения новых стандартов.

28 сентября 2026

Москва

Семинар

22 900 ₽

ФСБУ 27/2021: как правильно работать с «первичкой» и организовать документооборот в бухгалтерии в 2026 году

На семинаре даются практические рекомендации по работе с «первичкой» и организации документооборота в бухгалтерском и налоговом учете по правилам нового ФСБУ 27/2021.

30 сентября 2026

Москва

Семинар

22 900 ₽

Контроль за налогоплательщиком в 2026 году

Новшества в налоговом контроле и ответственности, как налогоплательщику избежать рисков при истребовании документов и информации, какие операции компании с денежными средствами вызывают подозрения у банковских работников, как применить налоговую реконструкцию для своего бизнеса, как налогоплательщику защитить свои права, и можно ли добиться отмены результатов проверки.

1 октября 2026

Москва

Семинар

22 900 ₽

Налоговые риски договорной работы

На семинаре будут рассмотрены практические аспекты налоговых рисков, возникающих при заключении договоров.

2 октября 2026

Москва

Семинар

22 900 ₽

Оптимизация налогообложения и налоговые риски с учетом изменений в законодательстве с 2026 года

На курсе участники узнают, какие налоговые изменения ждет бизнес в 2026 году, и как оптимизировать налоги не допустив ошибок.

8 - 9 октября 2026

Москва

Курс повышения квалификации

43 900 ₽

Трансфертное ценообразование, контролируемые сделки и взаимозависимые лица: как избежать налоговые риски. Судебная практика и новое в законодательстве

По итогам курса слушатели смогут самостоятельно выбирать методы обоснования цен в сделках, производить поиск сопоставимых компаний (бенчмарки), познакомятся с подходами по подготовке защитной документации, трендами и планами по налоговой политике в области ТЦО, а также узнают способы снижения налоговых потерь и рассмотрят свежую судебную практику по сделкам между взаимозависимыми лицами.

22 - 23 октября 2026

Москва

Курс повышения квалификации

43 900 ₽

Эффективное и законное управление налоговой нагрузкой в 2026 году. Актуальные изменения налогового законодательства. Налоговая оптимизация и снижение налоговых рисков

В программе рассматриваются основные изменения и тренды в налоговом законодательстве 2026 года; риски, возникающие при управлении налоговыми обязательствами компании; анализируются причины предъявления претензий налогоплательщику со стороны налоговых органов; разбираются примеры налоговых споров при исчислении и уплате налогов. Слушатели узнают о методах отстаивания позиции налогоплательщика в налоговых спорах, о том, как собрать и предоставить доказательную базу налогового спора, рассмотрят алгоритмы действий налогоплательщика, его типичные ошибки в налоговых спорах, действенные приемы доказывания позиции. Все вопросы рассматриваются на конкретных примерах, с разбором рекомендаций ФНС и арбитражной практики.

24 - 27 ноября 2026

Санкт-Петербург

Курс повышения квалификации

55 900 ₽

Заказать обратный звонок

×

Сайт УЦ Финконт использует cookies. Подробнее »

Продолжая работу с сайтом, Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных.

Отключить cookies Вы можете в настройках своего браузера.

http://www.finkont.ru/training/all/nalogovoe-planirovanie-seminar-v-moskve/